Publicado el 31 de agosto

Jefe de Control Interno (Matriz - Tulcán)

1 Cantidad de Vacantes
Descripción

Cooperativa de Ahorro y Crédito Pablo Muñoz Vega con 62 años de presencia en el mercado financiero siendo líder del norte del país; ofrecemos productos y servicios que ayudan a satisfacer las necesidades y contribuyen al desarrollo socio económico del país.

Desea incorporar a su equipo de trabajo OFICIAL DE CONTROL INTERNO.

Misión del Cargo:

Asesorar a la dirección en la continuidad del proceso administrativo, financiero, operativo, de procesos y negocios de la Cooperativa, la reevaluación de los planes establecidos y la implementación de las acciones correctivas necesarias a fin de garantizar la continuidad del negocio, disminuir el riesgo y cumplir con las metas u objetivos institucionales.

Funciones del Cargo:

Establecer el Plan anual de actividades de control interno, a fin de determinar los objetivos, metas y actividades; además, definir las áreas y/o procesos objetos de control de mayor importancia por su materialidad y por riesgo e impacto en la consecución de los objetivos.

Realizar exámenes especiales para garantizar el adecuado diseño, funcionamiento, perfeccionamiento y evaluación del sistema de control interno.

Ejecutar acciones de control interno, verificación y evaluación de acuerdo a las normas, políticas, procedimientos y disposiciones establecidas por la institución, a fin de garantizar la eficiencia y seguridad de los resultados.

Realizar constataciones físicas y arqueos de valores y activos, por cuenta propia o en coordinación con otras áreas de la Cooperativa.

Evaluar y gestionar el cumplimiento legal vigente considerando normas y leyes aplicables para la institución.

Revisar y gestionar el adecuado cumplimiento de las obligaciones emitidas por organismos de control internos y externos dentro del ámbito de su competencia.

Diseñar e implementar metodologías de control y gestión.

Asesorar y acompañar a las diferentes áreas a fin de evitar desviaciones en los planes y procesos establecidos.

Fomentar en la institución una cultura de control que contribuya al mejoramiento continuo, a fin de alcanzar los objetivos y metas establecidas.

Realizar el seguimiento a la implementación de las acciones de mejora continua que determinen los organismos de control interno y externo.

Elaborar informes de control interno con el objetivo de comunicar los resultados a Gerencia General en base a su gestión realizada, asegurando la disponibilidad y fiabilidad de la información y sus registros.

Requisitos:

- Título de Tercer Nivel en Administración, Economía, Finanzas, Sistemas o afines

- 3 años en procesos operativos, de crédito o riesgos en instituciones financieras

Ofrecemos:

- Atractivo paquete remunerativo

- Todos los beneficios de ley Beneficios Propios de la Institución:

- Seguros de vida, salud y atención médica cubierta por la empresa

- Uniformes

- Garantizamos constantes capacitaciones.

Tipo de Contrato: Contrato por Necesidades del Mercado
Experiencia requerida: 1
Vacantes: 1
Jornada: Tiempo completo
Salario: A convenir
Localidad: Tulcán
Disponibilidad de viajar: No
Disponibilidad de cambio de residencia: No
Activo desde: 31/08/2026
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